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松陽縣衛計局(匯總)單位2017年度部門決算

索引號:00266401_1-2018-0111 生成時間:2018-09-21發布機構:

松陽縣衛計局(匯總)單位2017年度部門決算

 

一、松陽縣衛計局(匯總)單位概況

(一)主要職能

1.貫徹執行國家、省、市有關衛生和計劃生育工作方針、政策和法律法規;研究擬訂全縣衛生與計劃生育事業發展規劃和衛生改革相關政策,對衛生和計劃生育規劃執行情況進行監督和評估;研究提出衛生資源配置方案,組織縣域衛生規劃的編制和實施。

2.負責協調推動鄉鎮(街道)、部門、群眾團體履行計劃生育工作相關職責;制定全縣流動人口衛生與計劃生育服務管理規劃,負責推動建立流動人口衛生與計劃生育信息共享和公共服務工作機制;指導衛生和計劃生育公共服務體系建設。

3.組織編制城市社區衛生服務、農村衛生服務發展規劃和政策措施,指導、監督和管理基層衛生服務工作。

4.組織實施計劃生育技術服務總體規劃,負責婦幼保健綜合管理和監督,組織對開展生殖健康和計劃生育技術服務的機構進行監督、管理和指導,推動實施計劃生育生殖健康工作;負責計劃生育技術服務統計、信息分析工作,依法規范計劃生育藥具管理。

5.負責疾病預防控制工作,制定并實施疾病防治規劃與策略,對重大疾病實施防控和干預;負責衛生應急工作,制定衛生應急預案和政策措施,指導實施突發公共衛生事件預防控制與應急處置。

6.負責衛生與計劃生育行政執法工作,依法負責職業衛生和醫療機構執業的監督管理;配合做好食品安全企業標準備案工作;組織開展食品安全監測和預警工作;按職責分工負責放射衛生、環境衛生、學校衛生和精神衛生的監督管理,負責公共場所和飲用水的衛生安全監督管理。

7.推進醫藥衛生體制改革;組織擬訂公立醫院改革政策措施,指導、監督公立醫院建立科學的管理體制、運行機制和監管機制,指導、監督民營醫療機構健康規范發展;負責醫療機構醫療服務的全行業監督管理,實施醫療機構和從業人員執業許可制度;組織制定醫療衛生職業道德規范,建立醫療機構醫療服務評價和監督體系。

8.制定全縣計劃生育、醫學科研、在職教育和人才隊伍發展規劃,指導衛生和計劃生育干部人才隊伍建設;組織重大醫藥衛生與計劃生育科研攻關項目的實施;指導推進科技成果轉化、推廣應用工作;組織開展繼續醫學教育、全科醫學教育、高等醫學職業教育工作。

9.組織制定并實施中醫藥事業發展規劃,負責中醫藥的繼承、創新及中西醫結合工作,統籌協調中西醫發展。

10.負責衛生和計劃生育的信息化建設;監測計劃生育趨勢與發展動態,提出發布計劃生育安全預警預報建議;擬定人口和計劃生育宣傳教育工作規劃,負責指導全縣計劃生育宣傳教育工作;管理和發布衛生與計劃生育有關信息。

11.負責編制全縣衛生與計劃生育事業經費和基本建設投資的預、決算;制定衛生與計劃生育財務管理制度,會同有關部門檢查、指導、監督全縣衛生與計劃生育經費的管理和使用;負責直屬和下屬事業單位的國有資產、財務監督管理和審計。

12.負責縣干部保健委員會確定的保健對象的醫療保健工作;負責重要會議與重大活動的醫療衛生保障工作。

13.承擔縣愛國衛生運動委員會、縣公共衛生管理委員會、縣人口與計劃生育領導小組、縣無償獻血工作領導小組和縣深化醫藥衛生體制改革領導小組辦公室等機構的日常工作;指導縣計劃生育協會業務工作。

14.承辦縣委縣政府交辦的其他事項。

(二)部門決算單位構成

從預算單位構成看,松陽縣衛計局(匯總)單位部門決算包括:松陽縣衛計局本級、所屬松陽縣衛生會計核算中心、松陽縣大東壩鎮中心衛生院、松陽縣安民鄉衛生院、松陽縣裕溪鄉衛生院、松陽縣板橋鄉衛生院、松陽縣象溪鎮中心衛生院、松陽縣玉巖鎮中心衛生院、松陽縣楓坪鄉衛生院、松陽縣西屏街道中心衛生院、松陽縣望松街道衛生院、松陽縣齋壇鄉衛生院、松陽縣葉村鄉衛生院、松陽縣水南街道衛生院、松陽縣三都鄉衛生院、松陽縣新興鎮中心衛生院、松陽縣樟溪鄉衛生院、松陽縣赤壽鄉衛生院、松陽縣古市鎮崗寺衛生院、松陽縣古市醫院、松陽縣疾病預防控制中心、松陽縣婦幼保健所、松陽縣衛生監督所、松陽縣人民醫院、松陽縣中醫院決算。

二、松陽縣衛計局(匯總)單位2017部門決算公開表

詳見附表。

三、松陽縣衛計局(匯總)單位2017年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

      松陽縣衛計局(匯總)單位2017年度收、支總計58,210.21萬元,與2016年相比,收、支總計增加8094.92萬元,增長16.15%。主要原因是增人增資、上年結轉資金在當年實現支出以及工作任務增加而追加的項目經費。

(二)收入決算情況說明

 本年收入合計56,549.57萬元,占總收入97.15%,包括財政撥款收入17,494.08萬元(其中,一般公共預算17,185.43萬元,政府性基金預算308.65萬元),占30.05%事業單位專戶資金0萬元,占總收入 0%;事業收入(不含專戶資金)33,036.76萬元,占56.75%;事業單位經營收入0萬元,占 0%;其他收入6,018.73萬元,占10.34%上級補助收入0萬元,占 0%附屬單位上繳收入0萬元,占0%

(三)支出決算情況說明

 本年支出合計55,400.89萬元,其中基本支出26,911.56萬元,占 48.58%;項目支出28,489.33萬元,占51.42%; 經營支出0萬元,占 0%

按支出功能分類,包括一般公共服務支出24.07萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出93.2萬元、科學技術支出0萬元、文化體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業支出242.8萬元、醫療衛生與計劃生育支出51,064.5萬元、節能環保支出0萬元、城鄉社區支出0萬元、農林水支出0萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業服務業等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區支出0萬元、國土海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出138.47萬元、糧油物資儲備支出0萬元、其他支出3,837.85萬元、債務還本支出0萬元、債務付息支出0萬元。

按支出用途分類,包括人員支出21,858.37萬元,日常公用支出5,053.19萬元,項目支出28,489.33萬元,事業單位經營支出0萬元,對附屬單位補助支出0萬元,上繳上級支出0萬元。

按支出資金性質分類,包括一般公共預算支出16,159.91萬元,政府性基金預算支出308.65萬元,其他各類支出38,932.33萬元。

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

     松陽縣衛計局(匯總)單位2017年度財政撥款收、支總計18,503.96萬元,與2016年相比,財政撥款收、支總計減少360.27萬元,下降 1.91%。主要原因是2014年社會保障及養老政策調整支出在2016年完成,2017年該項經費收支正常。

(五)一般公共預算財政撥款支出情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

松陽縣衛計局(匯總)單位2017年度一般公共預算財政撥款支出16,159.91萬元,占本年支出合計的29.17%2016年相比,一般公共預算財政撥款支出減少1200.52萬元,下降6.92%。主要原因是基層醫療衛生機構、其他醫療和計劃生育支出及其他城鄉社區項目支出減少。

2.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

松陽縣衛計局(匯總)單位2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為12,074.18萬元,支出決算為16,159.91萬元,完成年初預算的133.84%,主要原因是上年結轉資金在當年實現支出其中:

 一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出(項)。2017年年初預算為0萬元,2017年支出決算為15.35萬元,決算數大于預算數的主要原因是工作任務增加而追加的經費

一般公共服務支出(類)商貿事務(款)招商引資(項)。2017年年初預算為0萬元,2017年支出決算為6.42萬元,決算數大于預算數的主要原因是工作任務增加而追加的經費

一般公共服務支出(類)組織事務(款)其他組織事務支出(項)。2017年年初預算為0萬元,2017年支出決算為1.4萬元,決算數大于(或小于)預算數的主要原因是工作任務增加而追加的經費

一般公共服務支出(類)其他共產黨事務支出(款)其他共產黨事務支出(項)。2017年年初預算為0萬元,2017年支出決算為0.36萬元,決算數大于(或小于)預算數的主要原因是工作任務增加而追加的經費

一般公共服務支出(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項)。2017年年初預算為0萬元,2017年支出決算為0.54萬元,決算數大于(或小于)預算數的主要原因是工作任務增加而追加的經費

教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)。2017年年初預算為0萬元,2017年支出決算為93.2萬元,決算數大于(或小于)預算數的主要原因是工作任務增加而追加的經費

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2017年年初預算169.74萬元, 2017年決算為173.26萬元,完成年初預算的102.07%,決算數大于預算數的主要原因是人員工資調整追加經費

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)2017年年初預算67.9萬元, 2017年決算為69.54萬元,完成年初預算的102.42%,決算數大于預算數的主要原因是人員工資調整追加經費

醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療衛生與計劃生育管理事務(款)行政運行(項)2017年年初預算442.06萬元,2017年決算為568.28萬元,完成年初預算的128.55%,決算數大于預算數的主要原因是指標追加

醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療衛生與計劃生育管理事務(款)其他醫療衛生與計劃生育管理事務支出(項)2017年年初預算545.3萬元,2017年決算為442.28萬元,完成年初預算的81.11%,決算數小于預算數的主要原因是預算科目調整。

醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項)2017年年初預算0萬元, 2017年決算為2200萬元,決算數大于預算數的主要原因是工作任務增加而追加的項目經費

醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)中醫(民族)醫院(項)2017年年初預算1379.68萬元, 2017年決算為1896.95萬元,完成年初預算的137.49%,決算數大于預算數的主要原因是上年結轉資金在本年支付及指標追加。

醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)婦產醫院(項)2017年年初預算0萬元, 2017年決算為17.26萬元,決算數大于預算數的主要原因是工作任務增加而追加的項目經費

醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)處理醫療欠費(項)2017年年初預算15萬元,2017年決算為15萬元,完成年初預算的100%

醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)2017年年初預算0萬元, 2017年決算為794.8萬元,決算數大于預算數的主要原因是工作任務增加而追加的項目經費

醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)2017年年初預算110.5萬元, 2017年決算為110.5萬元,完成年初預算的100%

醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)鄉鎮衛生院(項)2017年年初預算4471萬元,2017年決算為4682.75萬元,完成年初預算的104.74%,決算數大于預算數的主要原因是人員工資調整追加經費

醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)2017年年初預算0萬元,2017年決算為708.3萬元,決算數大于預算數的主要原因是工作任務增加而追加的項目經費

醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)疾病預防控制機構(項)2017年年初預算584.2萬元, 2017年決算為631.41萬元,完成年初預算的108.08%,決算數大于預算數的主要原因是上年結轉資金本年支付及指標追加。

醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)衛生監督機構(項)2017年年初預算212.73萬元, 2017年決算為242.35萬元,完成年初預算的113.92%,決算數大于預算數的主要原因是上年結轉資金本年支付及指標追加。

醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)婦幼保健機構(項)2017年年初預算531.28萬元, 2017年決算為782.18萬元,完成年初預算的147.23%,決算數小于預算數的主要原因是上年結轉資金本年支付及指標追加。

醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)2017年年初預算1202.6萬元,2017年決算為1204.23萬元,完成年初預算的100.14%,決算數大于預算數的主要原因是指標追加。

醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項)2017年年初預算207.74萬元,2017年決算為188.15萬元,完成年初預算的90.57%,決算數大于預算數的主要原因是上年結轉資金本年支付及指標追加。

醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)其他公共衛生支出(項)2017年年初預算61.8萬元,2017年決算為179.37萬元,完成年初預算的940.54%,決算數大于預算數的主要原因是上年結轉資金本年支付及指標追加。

醫療衛生與計劃生育支出(類)中醫藥(款)中醫(民族醫)藥專項(項)2017年年初預算30萬元,2017年決算為30萬元,完成年初預算的100%

醫療衛生與計劃生育支出(類)計劃生育事務(款)計劃生育服務(項)2017年年初預算923.75萬元,2017年決算為413.81萬元,完成年初預算的44.8%,決算數小于預算數的主要原因是預算科目調整。

醫療衛生與計劃生育支出(類)計劃生育事務(款)其他計劃生育事務支出(項)2017年年初預算97.34萬元,2017年決算為160.6萬元,完成年初預算的164.99%,決算數大于預算數的主要原因是上年結轉資金本年支付及指標追加。

醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)2017年年初預算51.89萬元,2017年決算為51.89萬元,完成年初預算的100%

醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2017年年初預算92.8萬元,2017年決算為92.8萬元,完成年初預算的100%

醫療衛生與計劃生育支出(類)財政對基本醫療保險基金的補助(款)財政對城鄉居民基本醫療保險基金的補助(項)2017年年初預算0萬元,2017年決算為0.86萬元,決算數大于預算數的主要原因是上年結轉資金本年支付及指標追加。

醫療衛生與計劃生育支出(類)財政對基本醫療保險基金的補助(款)財政對新型農村合作醫療基金的補助(項)2017年年初預算0萬元,2017年決算為45.53萬元,決算數大于預算數的主要原因是上年結轉資金本年支付及指標追加。

醫療衛生與計劃生育支出(類)其他醫療衛生與計劃生育支出(款)其他醫療衛生與計劃生育支出(項)2017年年初預算0萬元,2017年決算為202.09萬元,決算數大于預算數的主要原因是上年結轉資金本年支付及指標追加。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2017年年初預算125.94萬元,2017年決算為125.94萬元,完成年初預算的100%

住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)2017年年初預算0萬元,2017年決算為12.53萬元,決算數大于預算數的主要原因是退休人員住房補貼指標追加。

(六)一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

松陽縣衛計局(匯總)單位2017年一般公共預算財政撥款基本支出9,131.41萬元,其中:

人員經費8,150.66萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、醫療費、住房公積金、購房補貼及其他對個人和家庭的補助支出等;

公用經費980.75萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置等。

(七)政府性基金財政撥款支出情況說明

其他支出(類)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(款)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(項)。2017年年初預算為340.7萬元,2017年支出決算為308.65萬元,完成年初預算的90.59%,決算數小于預算數的主要原因財政局預算科目調整

(八)2017年度三公經費決算情況

1.“三公”經費支出決算總體情況說明。

2017 年度“三公”經費支出預算為58.75萬元,支出決算為78.32萬元,完成預算的133.3%,其中:因公出國(境)費用支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為52.51萬元,完成預算的212.78%;公務接待費支出決算為25.8萬元,完成預算的75.73%2017年度“三公”經費支出決算數大于預算數的主要原因是下屬單位公務用車(包括救護車)等所需的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

2.“三公”經費支出決算具體情況說明。

2017年度“三公”經費支出決算數比2016年減少33.39萬元,下降29.89%,其中:

1)因公出國(境)費用:根據外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要,2017年度因公出國(境)費用決算0萬元。

其中,全年本單位組織因公出國()團組0個;本單位全年因公出國()累計0人次。

2)公務接待費:2017年度公務接待費決算25.8萬元,比上年決算數下降31.28%。主要用于接待上級機關、其他單位考察調研、執行任務、監督指導、學習交流等公務接待支出。減少的主要原因是接待任務減少全年國內公務接待364批次,累計3093人次。

3)公務用車購置及運行維護費:2017年度公務用車購置及運行維護費決算52.51萬元,比上年決算數下降29.19%。其中,公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車;公務用車運行維護費支出52.51萬元,主要用于下屬單位公務用車(含救護車、冷鏈車)等所需的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;2017年度,本級及所屬單位開支的公務用車保有量為  11輛。

(九)部門預算績效情況說明

1. 2017年度松陽縣衛計局(匯總)鄉鎮衛生院基層建設發展等20項目實行預算績效目標管理,涉及一般公共預算當年預算7889.96萬元,實際支出8043.68萬元。

2.部門決算中項目績效自評情況:

1)醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療衛生與計劃生育管理事務(款)其他醫療衛生與計劃生育管理事務支出(項)359.07萬元:

A、病媒生物防治項目99萬元:2017年,創成省級衛生鄉鎮8個,超額完成三年創建任務。同時,在縣城區積極組織開展春秋兩季病媒生物防制活動,對社區、五小行業及城區機關企事業單位分發病媒生物防制藥物工作,累計發放滅鼠藥物6.5噸,滅蟑藥135箱。

B、家庭醫師簽約服務經費260.07萬元:在古市醫院、玉巖、象溪鎮中心衛生院率先啟動責任醫生簽約服務試點工作,并于5月在其他醫療機構全面鋪開。全縣組建簽約服務團隊45152人,規范簽約7.63萬余人,規范簽約率31.7%

2醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)鄉鎮衛生院(項)4479.15萬元:

A、基層建設發展專項50萬元:主要用于醫療糾紛處置、醫療廢棄物處置、古市醫院床位補助、縣級醫院對口支持鄉鎮衛生院考核等子項目,較好地完成了各項任務。

B、基層衛生院經常性收支差額財政補助4429.15萬元:主要用于鄉鎮衛生院人員經費。在不斷完善鄉鎮(街道)衛生院財政補助資金管理與績效考核辦法、進一步加強基層績效管理、完善內部分配激勵機制下,努力推進基層服務能力提升。

3)醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)1204.23萬元: 2017年全縣居民電子健康檔案累計建案180657人,規范建檔167508人,常住人口規范建檔率90.52%,電子健康檔案使用率為53.15%。共開展了22次主題衛生宣傳咨詢活動, 活動共展出宣傳橫幅22條,宣傳展板171塊,發放宣傳資料44500余份,接受群眾咨詢3960人次,受益人數眾多。縣級醫療單位共開展各類健康知識講座119余講,累計聽眾7543余人次。各鄉鎮衛生院(社區衛生服務中心)累計開展健康講座活動258場,受益人數25000余人次。

4醫療衛生與計劃生育支出(類)中醫藥(款)中醫(民族醫)藥專項(項)中醫藥人才培養經費30萬元: 在全縣選拔出52人參加西學中學習,完成中醫經典《傷寒論》《金匱要略》《黃帝內經》系統學習和31個專題講座。

5醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)中醫(民族)醫院(項)公立醫院綜合補助1294.31萬元:包括“省中”合作、學科建設、公立醫院改革補償等支出。2017年,兩家醫院門急診63.03萬人次、出院19848人次,同比分別增長9.4%8.2%。其中,縣人民醫院三四類手術同比增長40.97%;血透病人同比增26.05%ICU收住病人同比增長36.80%,縣中醫院加強康復科、肛腸科、乳腺外科等科室建設,并開展“冬病夏治”穴位貼敷以及體弱多病兒童的中醫藥調理及治療,充分發揮中醫特色優勢,兩家醫院綜合服務能力明顯提升。

6)醫療衛生與計劃生育支出(類)計劃生育事務(款)計劃生育服務(項)計劃生育各項服務406.92萬元:包括村級服務員補貼、計劃生育家庭獎勵和特別扶助、計劃生育基本技術服務、農村獨生子女參加新農醫補貼、“優生兩免”檢測等工作。2017年,我縣出生3025人,計生率97.19%,出生人口性別比102.41。在全市衛計系統計劃生育服務管理技能競賽中,我縣代表隊榮獲團體一等獎。設置581名村級人口管理員,啟用全員人口信息平臺,推行生育登記網上辦理。推進優生“兩免”工程,開展省級“三優”指導中心創建工作。推進計生系列保險工作,為全縣2.5萬余戶獨生子女家庭投保意外傷害險。廣泛開展計生家庭發展幫扶行動,走訪慰問計生困難家庭591人,發放慰問金40.05萬元;全年確認獎特扶對象2142人,發放獎特扶金308.54萬元。

7)其他支出(類)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(款)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(項)基層建設發展專項270萬元:主要用于鄉鎮衛生院設備購置、信息化建設和小型修繕。已完成各項年初計劃。

3.以財政局為主體開展的重點項目績效評價情況:

無。

 

(十)其他重要事項的情況說明

 1.機關運行經費支出情況

 2017年度松陽縣衛計局本級1家行政單位以及所屬松陽縣衛生監督所的機關運行經費一般公共預算支出110.46萬元,比上年度增加12.25萬元,增長12.48%,主要原因是專項任務增加,相應的辦公費、差旅費等費用增加。

 2.政府采購支出情況

 2017年度松陽縣衛計本級及所屬各單位政府采購支出總額7117.07萬元,其中:政府采購貨物支出4006.35萬元、政府采購工程支出3087.81萬元、政府采購服務支出22.91萬元。

 3.國有資產占有使用情況

 截至20171231日,衛計本級及所屬各單位共有車輛 19輛,其中,一般公務用車11輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車1輛、其他用車7輛。單價50萬元以上通用設備30臺(套),單價100萬元以上專用設備15臺(套)。

 

四、名詞解釋

1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.事業單位專戶資金:作為本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.其他收入:預算單位在“財政撥款”、“事業單位專戶資金“、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

6.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在用當年的財政撥款收入”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”“其他收入”“上年結轉等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

 7.年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

 8.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

10.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

11.機關運行經費:是行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。 

12.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

13. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金支出。

14. 醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療衛生與計劃生育管理事務(款)行政運行(項):指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

15. 醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療衛生與計劃生育管理事務(款)其他醫療衛生與計劃生育管理事務支出(項):指反映上述項目以外其他用于醫療衛生與計劃生育管理事務方面的支出。

16.醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項):指反映衛生和計劃生育、中醫部門所屬的城市綜合性醫院、獨立門診、教學醫院、療養院和縣醫院的支出。

17.醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)中醫(民族)醫院(項):指反映衛生和計劃生育、中醫部門所屬的中醫院、中西醫結合醫院、民族醫院的支出。

18.醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)婦產醫院(項):指反映衛生和計劃生育、中醫部門所屬的專門從事兒童疾病治療醫院的支出。

19.醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)處理醫療欠費(項):指反映撥給衛生和計劃生育、中醫部門處理醫療欠費的支出。

20.醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項):指反映上述項目以外的其他用于公立醫院方面的支出。

21.醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項):指反映用于城市社區衛生機構的支出。

22.醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)鄉鎮衛生院(項):指反映用于鄉鎮衛生院的支出。

23.醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項):指反映上述項目以外的其他用于基層醫療衛生機構的支出。

24.醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)疾病預防控制機構(項):指反映衛生和計劃生育部門所屬疾病預防控制機構的支出。

25.醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)衛生監督機構(項):指反映衛生和計劃生育部門所屬衛生監督機構的支出。

26.醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)婦幼保健機構(項):指反映衛生和計劃生育部門所屬婦幼保健機構的支出。

27.醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項):指反映基本公共衛生服務支出。

28.醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項):指反映重大疾病預防等重大公共衛生服務項目支出。

29.醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)其他公共衛生支出(項):指反映上述項目以外的其他用于公共衛生方面的支出。

30.醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

31.醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)新型農村合作醫療(項):指反映財政用于新型農村合作醫療的補助支出。

32.醫療衛生與計劃生育支出(類)中醫藥(款)中醫(民族醫)藥專項(項):指反映中醫(民族醫)藥方面的專項支出。

33.醫療衛生與計劃生育支出(類)中醫藥(款)其他中醫藥支出(項):指反映除中醫(民族醫)藥專項支出以外的其他中醫藥支出。

34.醫療衛生與計劃生育支出(類)計劃生育事務(款)計劃生育機構(項):指反映衛生和計劃生育部門所屬計劃生育機構的支出。

35.醫療衛生與計劃生育支出(類)計劃生育事務(款)計劃生育服務(項):指反映計劃生育服務支出。

36.醫療衛生與計劃生育支出(類)計劃生育事務(款)其他計劃生育事務支出(項):指反映除上述項目以外的其他用于計劃生育管理事務方面的支出。

37.醫療衛生與計劃生育支出(類)食品和藥品監督管理事務(款)其他食品和藥品監督管理事務支出(項):指反映除上述項目以外的其他用于食品和藥品監督管理事務方面的支出。

38.醫療衛生與計劃生育支出(類)其他醫療衛生與計劃生育支出(款)其他醫療衛生與計劃生育支出(項):指反映除上述項目以外的其他用于醫療衛生與計劃生育方面的支出。

39.城鄉社區支出(類)其他城鄉社區支出(款)其他城鄉社區支出(項):指反映除上述項目以外的其他用于城鄉社區方面的支出。

40.資源勘探信息等支出(類)安全生產監管(款)其他安全生產監管支出(項):指反映除上述項目以外的其他用于安全生產監管方面的支出。

41.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

42. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):指反映按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

43.其他支出(類)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(款)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(項):指反映其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)。

附件:松陽縣衛計局(匯總).XLS

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